Настройки Актуальное
ТОП-3 настроек, которые вызывают проблемы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP, если их менять задним числом.
Работа с программой 1С – живой процесс. Нам постоянно приходится что-то менять, потому что изменилась ситуация, развивается бизнес или просто мы обнаружили пользовательскую ошибку.
Разберем ТОП-3 настроек программы, которые чаще всего вызывают проблемы, если их менять задним числом. Список равно актуален как для тех, кто уже работает в программе, так и для тех, кто только готовит данные для переноса.
И, конечно, поговорим о том, что важно учитывать при их исправлении, чтобы избежать неприятностей!
⚡️ №1. Изменение настроек в статьях расходов
В 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP нельзя просто так изменить настройки распределения расходов в статьях после того, как было выполнено закрытие месяца.
Почему так происходит?
Почти все типы расходов распределяются в программе с помощью документов «Распределение расходов». Исключение – распределение на себестоимость продаж.
Документы «Распределение расходов» формируются процедурой закрытия месяца. В момент создания документа программа считывает настройки распределения из статьи и записывает их в документ.
Все, этот единожды созданный документ «Распределение расходов» программа больше менять не будет.
Это сделано во спасение. Представьте, кто-то заходит в уже успешно сверстанный старый период внести незначительные правки и перезакрывает месяц. Что будет, если при этом какие-то расходы распределятся по новым правилам, а цифры в отчетах разойдутся со сданной отчетностью. Поэтому программа работает так, чтобы случайно не «грохнуть» распределение расходов в уже закрытых периодах. А это значит, что любые наши изменения в статьях расходов скажутся только на новых документах «Распределение расходов».
Как это выглядит в реальной работе?
Вот мы попробовали закрыть месяц и у нас уже эти документы сформировались. Мы посмотрели на результат и нам там что-то, а может даже и многое, не понравилось.
Исправили настройки статей расходов, как нам нужно, но тщетно - ничего не меняется.
Знакомо?
Не пугаемся. Дальнейшие действия зависят от того, какие настройки вы меняли в статье.
Как внести изменения в статьи расходов правильно?
Вариант №1:
Мы изменили только правила распределения в каких-то статьях расходов, но куда распределяется и аналитику статьи расходов не трогали.
Тут достаточно двух шагов:
ШАГ 1. Удалить документы распределения расходов и,
ШАГ 2. Перезакрыть месяц.
Все, золотой ключик у нас в кармане.
Можно совершенно спокойно удалять все документы распределения за месяц, так как программа все равно их переформирует. Это проще, чем выискивать нужны документы по отдельности.
❗️ Исключение: если вы точечно исправляете статью расходов в закрытом периоде, где распределение остальных статей менять нельзя ни в коем случае. Тогда вы удаляете только тот документ, который распределяет нужную вам статью.
Вариант №2:
Мы изменили вариант распределения и/или аналитику статьи расходов.
Здесь немного больше шагов:
ШАГ 1. Так же необходимо удалить документы распределения расходов. Но теперь этого недостаточно, так как в документе поступления расходов у нас осталась некорректная аналитика.
ШАГ 2. Поэтому мы с вами должны найти документ поступления расхода и перевыбрать в нем статью расходов. После выбора статьи аналитика будет очищена, так как в статье теперь другая настройка. Если новая настройка подразумевает заполнение аналитики в документе, то выбираем правильную аналитику и проводим документ.
ШАГ 3. Перезакрываем месяц.
Найти нужные нам документы по расходам, проверить поступление и распределение расходов удобно по отчету «Расходы организаций» в меню «Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по финансовому результату»
⚡️ №2. Изменение групп финансового учета в номенклатуре.
Изменение ГФУ в номенклатуре «задним числом» это один из лидеров по масштабу создаваемых проблем.
Часто это происходит, если при переходе на 1С Комплексную автоматизацию 2 или ERP начальные остатки были просто перенесены типовым переносом без предварительной настройки базы.
Пользователи заходят в базу с уже перенесенными данными и настраивают счета учета с массовой заменой групп финансового учета (ГФУ) в номенклатуре.
Сами проблемы, как правило, осознаются пользователями гораздо позже, уже на этапе закрытия месяца. К этому моменту сформировано много документов, с проводками которых бухгалтера не согласны. Перепроведение документов не помогает, что делать непонятно.
Почему так происходит?
Счета учета номенклатуры программа берет из ГФУ номенклатуры.
При этом, ГФУ из карточки номенклатуры читается программой один раз - в момент, когда мы выбираем номенклатуру в документе партии*.
В этот момент ГФУ записывается в документе и при проведении документа переносится в вид запасов. Все, теперь ГФУ зафиксировалась за этой партией номенклатуры. (*документом партии в программе может быть ввод начальных остатков, приобретение или другой документ оприходования).
Когда мы решаем списать номенклатуру, программа находит этот вид запасов на складе, видит в нем ГФУ и из нее берет счет учета. ГФУ может и не быть в виде запасов, тогда программа возьмет счет по умолчанию. Но в любом случае, программа не смотрит в карточку номенклатуры при списании.
Как это выглядит в реальной работе?
Возникает загадочная картина: мы поменяли группы финансового учета в номенклатуре, новые поступления проводятся по нужным нам новым счетам учета, а проводки созданных ранее документов не изменяются.
При списании начинается совсем уж чехарда. Часть документов формирует проводки по новым правилам - если документ списывает уже новые поступления. А другая часть использует счета из старой ГФУ - потому, что списывает товар, поступивший до изменения ГФУ в карточке номенклатуры.
Тут неудивительно бухгалтеру схватиться за голову и решить, что программа «сошла с ума».
Но на самом деле нет. Механизм сделан так не случайно. Он как раз и обеспечивает, что в документах из более ранних периодов не поменяются внезапно проводки, если мы что-то поменяем в справочнике номенклатуры.
Как правильно изменить ГФУ в номенклатуре и исправить проводки по уже существующим партиям?
Ниже разберем с вами пошаговый механизм исправлений.
ВАЖНО! Всегда такие изменения необходимо сначала тестировать на копии базы. Это сэкономит вам кучу времени и нервов, если что-то пойдет не так.
Теперь наши действия по шагам:
ШАГ 1️⃣ - Меняем ГФУ в номенклатуре. Если нужно изменить ГФУ в большом количестве номенклатуры, то можно это сделать групповой обработкой.
ШАГ 2️⃣ - Распроводим все документы списания за месяц, в которых может быть эта номенклатура. Это могут быть реализации, списание материалов на расходы, документы выпуска продукции (для материалов), сборки и т.п.
ШАГ 3️⃣ - Распроводим документы оприходования, которыми поступала изменяемая нами номенклатура. Это могут быть начальные остатки, приобретения, документы выпуска (для продукции) и т.п.
ШАГ 4️⃣ - В документах оприходования перевыбираем в строках эту же номенклатуру, чтобы очистить виды запасов. Именно при перевыборе номенклатуры документ считывает новую ГФУ из карточки номенклатуры.
ШАГ 5️⃣ - Проводим документы оприходования. Программа сформирует новый вид запасов с нужной нам ГФУ, а у документа появятся нужные нам проводки.
ШАГ 6️⃣ - Проводим документы списания. Они теперь найдут на складе новый вид запасов для списания и тоже сформируют нужные нам проводки.
ШАГ 7️⃣ - Закрываем месяц.
Этот путь можно педантично проделать вручную или создать обработку, которая перезаполнит виды запасов в документах и переформирует их движения. Все зависит от объема работ, организационных и финансовых возможностей.
⚡️ №3. Изменение детализации расчетов в договорах
В договорах есть важный реквизит «Детализация расчетов». Этот реквизит определяет до какой аналитики мы детализируем расчеты в клиентом или поставщиком: до договоров, заказов или конкретных документов.
И у этого реквизита есть критичное свойство – его нельзя менять в процессе работы с договором.
Почему нельзя менять детализацию расчетов в действующем договоре?
Детализация расчетов из договора считывается документами один раз – в тот момент, когда вы выбираете договор в документе. Соответствующий договор, заказ или документ записывается в регистры, как объект расчетов. И дальше при закрытии оплат, взаимозачетов программа подбирает данные по этому объекту.
Если в договоре изменить детализацию расчетов, в уже созданных документах детализация расчетов останется прежней. А в новых документах уже будет другой объект расчетов. И тут все, у программы ломается логика. Совместить разные объекты - зачесть авансы, закрыть взаимозачеты - она не может. В программе начинают копиться развернутые сальдо расчетов. Это влияет и на проводки, и на учет НДС.
Понимая наличие проблемы, 1С предусмотрела контрольную проверку в договоре при изменении детализации расчетов.
Но вот незадача - проверка выполняется в регистрах по этому договору, как объекту расчетов.
НО! Если детализация расчетов была «По расчетным документам», то проверка не срабатывает, даже если документы по договору есть. Потому что объект расчетов в документах указан другой: сам документ, а не договор.
Как это выглядит в реальной работе?
Часто проблема возникает еще при переносе остатков. Перенесли остатки как есть, без анализа, какие настройки потребуются в дальнейшей работе. Позже разобрались, что нужна другая детализация и перенастроили уже работающие договора.
К сожалению, к моменту, когда пользователи осознают проблему, по таким договорам может быть создано уже не одна сотня документов с разной детализацией.
Исправлять ситуацию тяжело, так как нужно вручную перевыбирать договор или детализацию расчетов в документах или создавать отдельные обработки для исправления, распроведения и повторного проведения всех документов.
Поэтому изменение детализации расчетов по договорам после начала работы стойко держится в ТОП-3 критических ошибок при изменении данных программы задним числом.
Что делать, если детализацию расчетов в договоре изменить нужно, а проблем не хочется?
ПРАВИЛО №1: Меняйте детализацию расчетов в договоре только в том случае, если по нему еще нет документов.
ПРАВИЛО №2: Если договор используется, то для изменения детализации расчетов в текущем периоде следует закрыть текущий договор и создать новый с нужной детализацией.
Да, иногда бывают ситуации, когда необходимо изменить настройку именно в текущем договоре с уже созданными документами. В этом случае необходимо все документы распровести и перезаполнить в них договор, чтобы программа подтянула новые настройки в документы. Но это вы уже делаете на свой страх и риск.
Конечно, в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP гораздо больше различных настроек и нюансов работы с ними.
В любом случае при изменениях настроек «задним числом» в 1С Комплексная автоматизация 2 или ERP важно понимать логику их работы, как программа эти настройки «видит» и формирует нужные нам движения, куда смотреть и что проверять, чтобы убедиться, что ваши исправления корректно легли.
Понимание настроек, организацию документооборота, логику движений документов и отчетов программы мы очень подробно разбираем на курсе «1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройка и учет».
18.04.2026
Еще статьи по 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP